Fonction d’audit interne

Au 31 mars 2019

En conformité avec les dispositions de la Directive sur la vérification interne du Bureau du contrôleur général du Canada, les ministères et organismes doivent satisfaire aux exigences de divulgation publique relatives au rendement de la fonction d’audit interne, exprimées en termes d’attributs de conformité.

Attribut de conformité : Certification

  • 1.1% des employés détenant une désignation professionnelle en audit interne (CIA) ou en sciences comptables (CPA)
    • 100%

  • 1.2% des employés en voie d’obtenir une désignation professionnelle en audit interne (CIA) ou en sciences comptables (CPA)

    • S/O

  • 1.3% des employés détenant une autre désignation professionnelle (par exemple CGAP, CISA ou autre)

    • 0%

Attribut de conformité : Conformité aux normes internationales

  • 2.1Date de la plus récente mise a jour détaillée auprès des membres du comité d’audit portant sur les processus internes, outils et information requise afin de permettre une évaluation de la conformité de la fonction d’audit interne avec le code d’éthique de l’Institut des auditeurs internes (IIA) et les normes professionnelles en audit interne ainsi que l’appréciation des résultats du processus d’assurance qualité et d’amélioration continue de l’audit interne

    • Mars 2017 / Prochain exercice détaillé complet planifié à l’automne 2019

  • 2.2Date de la plus récente évaluation indépendante externe

    • Mars 2017

Attribut de conformité : Réalisation du Plan d’audit interne

Attributs de conformité relatifs à la réalisation du Plan d’audit interne

Les missions d’audit internes sont réalisées selon un plan intégré d’audit développé selon une approche d’évaluation systématique. Ce plan a été approuvé par l’administrateur en chef du SATJ.

La direction prend les mesures appropriées en réponse aux recommandations formulées par la direction de l’audit interne.

Titre de la mission État d’avancement de la mission Date d’approbation du rapport Date de publication Date de publication Date prévue d’achèvement du plan d’action de la direction État d’avancement de la mise en place du plan d’action
2018-2019
1-Revue de l’efficience des services du greffe Rapport finalisé et approuvé
Nature : services conseils (Revue)
- Mission interne sans attente de publication
3 juillet 2019 Sans objet Juin 2021 En cours
2019-2020
Système de gestion du greffe des cours (SGGC) – Selon une approche d’intervention périodique au cours du cycle de développement Planifiée
Communications internes Planifiée
Audit en mode continu des contrôles clés – Cartes d’acquisition Planifiée
Réalisation de projets majeurs d’aménagement – Selon une approche d’intervention périodique au cours du cycle de réalisation Planifiée
Implantation de l’application de gestion intégrée SAP – Selon une approche d’intervention périodique au cours du cycle d’implantation Planifiée

Attribut de conformité : Valeur ajoutée par la fonction en regard des objectifs stratégiques du Service

  • 4.1Cote d’appréciation globale moyenne octroyée par la haute direction (niveau SMA ou équivalent) des secteurs visés par les missions d’audit interne

    • En cours d’obtention (publication imminente)



Fonction d’audit interne

Au 31 mars 2018

Selon les termes de la Directive sur la vérification interne du Contrôleur général du Canada, il est prévu que chaque organisme satisfasse aux exigences de reddition de comptes publique en matière de rendement de sa fonction de vérification interne, par le biais de la publication d’attributs de conformité.

Attribut de conformité : Certification

  • 1.1% des membres du personnel ayant un titre professionnel en audit interne ou en comptabilité (CIA, CPA)
    • 100%

  • 1.2% des membres du personnel en voie d’obtenir un titre professionnel en audit interne ou en comptabilité (CIA, CPA)

    • S/O

  • 1.3% des membres qui ont d’autres titres professionnels (CGAP, CISA, etc.)

    • 0%

Attribut de conformité : Conformité aux normes internationales de la profession

  • 2.1Date de la dernière séance d’information complète au Comité ministériel d’audit sur les processus, outils et renseignements internes jugés comme étant nécessaires à l’évaluation de la conformité au Code d’éthique et aux Normes de l’IAI, et les résultats du PAAQ

    • Mars 2017

  • 2.2Date de la dernière évaluation externe

    • Mars 2017

Attribut de conformité : Valeur ajoutée par la fonction en regard des objectifs stratégiques du Service

  • 4.1Cote d’utilité générale moyenne de la haute direction (niveau du SMA ou son équivalent) des secteurs ayant fait l’objet d’un audit

    • Excellent


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